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采购收货与入库操作知识

一、操作顺序

到货登记 → 质检 → 入库过账,三步不可颠倒。未质检的物料不允许入库。

二、详细步骤

  1. 到货登记:选择采购订单,录入实际到货数量与批次号。
  2. 质检:质检员录入合格数量、不合格数量与不合格原因。
  3. 入库过账:确认收货仓库与库位,提交后库存实时增加。
  4. 系统自动生成暂估应付凭证,待发票到达后做发票匹配。

三、常见问题

  • 实际到货多于订单数量?超出部分会挂起,需采购确认后处理。
  • 质检不合格如何处理?选择「让步接收」或「退货」,退货走采购退货流程。

注意:入库过账后库存不可直接修改,纠错需通过「库存调整单」并说明原因。