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采购退货处理流程

一、适用场景

  • 质检判定不合格且供应商同意退货;
  • 错发、漏发导致需要退回;
  • 采购订单取消产生的退货。

二、操作步骤

  1. 进入 采购管理 → 采购退货 → 新增,选择原入库单。
  2. 填写退货数量与退货原因,选择退回方式(供应商自提 / 我方配送)。
  3. 提交审批后执行出库,库存自动回冲。
  4. 通知供应商并跟进红字发票,由财务完成账务冲销。

注意:退货必须在入库后 30 天内发起,超期需采购主管特批。