📄 采购退货处理流程
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采购退货处理流程
一、适用场景
质检判定不合格且供应商同意退货;
错发、漏发导致需要退回;
采购订单取消产生的退货。
二、操作步骤
进入
采购管理 → 采购退货 → 新增
,选择原入库单。
填写退货数量与退货原因,选择退回方式(供应商自提 / 我方配送)。
提交审批后执行出库,库存自动回冲。
通知供应商并跟进红字发票,由财务完成账务冲销。
注意
:退货必须在入库后 30 天内发起,超期需采购主管特批。