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费用报销单填写指南

一、报销前准备

  1. 取得合规票据(发票抬头、税号须与公司一致);
  2. 按费用类型分类整理,同类型票据合并填报;
  3. 备注说明费用发生的业务背景。

二、填写步骤

  1. 进入 财务 → 费用报销 → 新增。
  2. 选择费用归属部门与项目(无项目选「管理费用」)。
  3. 录入明细:费用类型、发生日期、金额、税额、说明。
  4. 上传票据影像(单张不超过 5MB,支持 JPG/PDF)。
  5. 提交审批,审批通过后进入付款流程。

三、审批路径

直属主管 → 部门负责人 → 财务审核 → (金额 ≥ 1 万元)分管副总。

注意:当月费用请在次月 15 日前提交,逾期需部门负责人说明原因。